Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23851 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA ENGATE 1 MARCHA |
620,00 |
620,00 |
1.00 |
JG PRESSIONADOR CAMBIO |
420,00 |
420,00 |
1.00 |
LUVA ENGATE 2 MARCHA |
620,00 |
620,00 |
4.00 |
OLEO CAMBIO |
39,00 |
156,00 |
1.00 |
SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2020 |
LUVA ENGATE 1 MARCHA JG PRESSIONADOR CAMBIO LUVA ENGATE 2 MARCHA OLEO CAMBIO SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G |
1.903,00 |
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23/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.721 |
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1.903,00 |
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26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23851/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.903,00 |
TOTAL |
1.903,00 |
1.903,00 |
1.903,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.