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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 24165 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 4.984,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 4.984,59
23/11/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2020 4.984,59
26/11/2020 Pagamento de Empenho 24165/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 4.984,59
TOTAL 4.984,59 4.984,59 4.984,59
SALDO A PAGAR 0,00