| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRÍLICO BASE | 87,71 | 175,42 |
| 1.00 | SELADOR ACRÍLICO | 24,69 | 24,69 |
| 3.00 | TINTA ESMALTE BASE | 74,31 | 222,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | TINTA ACRÍLICO BASE SELADOR ACRÍLICO TINTA ESMALTE BASE | 423,04 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4885 | 423,04 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 423,04 | ||
| TOTAL | 423,04 | 423,04 | 423,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||