Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24369 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORPO SINCRONIZADO 2 MARCHA |
487,00 |
487,00 |
1.00 |
LUVA ENGATE 4 MARCHA |
620,00 |
620,00 |
1.00 |
CORPO ENGATE 5 MARCHA |
734,00 |
734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2020 |
CORPO SINCRONIZADO 2 MARCHA LUVA ENGATE 4 MARCHA CORPO ENGATE 5 MARCHA |
1.841,00 |
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24/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 015.723 |
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1.841,00 |
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30/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24369/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.841,00 |
TOTAL |
1.841,00 |
1.841,00 |
1.841,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.