Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
24465 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALCOOL FLOPS 1LT |
8,70 |
8,70 |
15.00 |
ALCOOL FLOPS 1LT |
8,70 |
130,50 |
12.00 |
M ESP SBRITE |
4,95 |
59,40 |
32.00 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA |
4,99 |
159,68 |
20.00 |
AGUA SANITARIA 1LT |
3,60 |
72,00 |
12.00 |
TOALHA DE BANHO LISTRADA |
7,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2020 |
ALCOOL FLOPS 1LT ALCOOL FLOPS 1LT M ESP SBRITE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA AGUA SANITARIA 1LT TOALHA DE BANHO LISTRADA |
514,28 |
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24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9021 |
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514,28 |
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30/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24465/2020
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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514,28 |
TOTAL |
514,28 |
514,28 |
514,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.