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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24574 Data de lançamento: 26/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.11.2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTORA DA UNIDADE PARA ARTICULAÇÃO DA UPA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 52,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.11.2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTORA DA UNIDADE PARA ARTICULAÇÃO DA UPA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 52,49
26/11/2020 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.11.2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTORA DA UNIDADE PARA ARTICULAÇÃO DA UPA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 52,49
01/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24574/2020 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 52,49
TOTAL 52,49 52,49 52,49
SALDO A PAGAR 0,00