| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 24665 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AEREA DE CHAPECO PARA BRASILIA | 1.227,41 | 1.227,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | PASSAGEM AEREA DE CHAPECO PARA BRASILIA | 1.227,41 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 158 | 1.227,41 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24665/2020 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 | 1.227,41 | ||
| TOTAL | 1.227,41 | 1.227,41 | 1.227,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||