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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 24667 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM AÉREA DE CHAPECO PARA BRASILIA 1.227,41 1.227,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 PASSAGEM AÉREA DE CHAPECO PARA BRASILIA 1.227,41
27/11/2020 LIQUIDAÇÃO NT 156 1.227,41
09/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24667/2020 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 1.227,41
TOTAL 1.227,41 1.227,41 1.227,41
SALDO A PAGAR 0,00