Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24873 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE ACRILICO SEMI BIRLHO 16,21 |
417,24 |
417,24 |
1.00 |
LIXA DAGUA T223 |
1,63 |
1,63 |
1.00 |
LIXA DAGUA T277 |
2,03 |
2,03 |
1.00 |
ROLO 1375 |
8,83 |
8,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
BASE ACRILICO SEMI BIRLHO 16,21 LIXA DAGUA T223 LIXA DAGUA T277 ROLO 1375 |
429,73 |
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01/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 18095 |
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429,73 |
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07/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24873/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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429,73 |
TOTAL |
429,73 |
429,73 |
429,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.