Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25195 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 ENVELOPES COLORIDO 24,0 X 34,0 |
634,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2020 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 ENVELOPES COLORIDO 24,0 X 34,0 |
634,00 |
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03/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4009 |
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634,00 |
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11/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25195/2020
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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611,81 |
11/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25195/2020 |
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22,19 |
TOTAL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/12/2020 |
22,19 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,19 |
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