| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 25228 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO MES 11/2020 | 381,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO MES 11/2020 | 381,33 | ||
| 03/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO MES 11/2020 | 381,33 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25228/2020 OI S. A. - 54520 | 381,33 | ||
| TOTAL | 381,33 | 381,33 | 381,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||