| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 25230 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2084 DA CRECHE SOFIA PICH MES 11/2020 | 75,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2084 DA CRECHE SOFIA PICH MES 11/2020 | 75,28 | ||
| 03/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-0 DA CRECHE SOFIA PICH MES 11/2020 | 75,28 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25230/2020 OI S. A. - 54520 | 75,28 | ||
| TOTAL | 75,28 | 75,28 | 75,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||