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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 25434 Data de lançamento: 09/12/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TORNEIRA JARDIM 4,25 42,50
6.00 FITA VEDA ROSCA18MM 13,50 81,00
2.00 LIXA FERRO GRAO 100 3,00 6,00
36.00 TUBO SOLD 20MM 3,65 131,40
10.00 JOELHO SOLD 20MM 0,95 9,50
6.00 TE SOLD 20MM 0,95 5,70
20.00 JOELHO 90 SOLD 20MM 0,87 17,40
18.00 LUVA SOLD 20MM 0,80 14,40
10.00 JOELHO VC LT 20MM 6,60 66,00
3.00 DESIVO 175GR 21,50 64,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2020 TORNEIRA JARDIM FITA VEDA ROSCA18MM LIXA FERRO GRAO 100 TUBO SOLD 20MM JOELHO SOLD 20MM TE SOLD 20MM JOELHO 90 SOLD 20MM LUVA SOLD 20MM JOELHO VC LT 20MM DESIVO 175GR 438,40
09/12/2020 LIQUIDAÇÃO NT3015 438,40
14/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25434/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 438,40
TOTAL 438,40 438,40 438,40
SALDO A PAGAR 0,00