Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
25582 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SACO LIXAO ROLAO 15L |
9,99 |
29,97 |
6.00 |
PEDRA EUCALIPTO 20G |
1,49 |
8,94 |
4.00 |
OMO ULTI ACAO |
19,99 |
79,96 |
5.00 |
DETERGENTE JASMIM 2L |
7,49 |
37,45 |
8.00 |
AGUA SANITARIA |
3,50 |
28,00 |
5.00 |
DETERGENTE MAÇA 1LT |
3,50 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
SACO LIXAO ROLAO 15L PEDRA EUCALIPTO 20G OMO ULTI ACAO DETERGENTE JASMIM 2L AGUA SANITARIA DETERGENTE MAÇA 1LT |
201,82 |
|
|
09/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4698 |
|
201,82 |
|
16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25582/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
|
|
201,82 |
TOTAL |
201,82 |
201,82 |
201,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.