Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25634 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EVA COM GLITER |
6,90 |
27,60 |
3.00 |
EVA |
2,00 |
6,00 |
1.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
6,90 |
6,90 |
1.00 |
FITA COM CETIM AZUL |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
EVA COM GLITER EVA COLA PARA ARTESANATO FITA COM CETIM AZUL |
70,40 |
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10/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 139 |
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70,40 |
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21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25634/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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70,40 |
TOTAL |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.