Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
25739 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADITIVO OIL 450ML |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
ENGINE FLUSH 500ML |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
PETROPLUS ADITIVO |
49,90 |
49,90 |
3.50 |
F1 MASTER |
23,99 |
83,96 |
1.00 |
MIX FILTER |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2020 |
ADITIVO OIL 450ML ENGINE FLUSH 500ML PETROPLUS ADITIVO F1 MASTER MIX FILTER |
321,86 |
|
|
11/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 002.241 |
|
321,86 |
|
21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25739/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
321,86 |
TOTAL |
321,86 |
321,86 |
321,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.