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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2582 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO SILICONE 28,74 28,74
1.00 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 24,90 24,90
1.00 ABRAÇADEIRAS 9,80 9,80
3.00 ÓLEO PARA MOTOR 25,87 77,61
1.00 TAMPA 229,98 229,98
1.00 CABOS VELAS 94,39 94,39
1.00 SONDA LAMBA 299,87 299,87
4.00 VELA IGNIÇÃO 24,84 99,36
1.00 MANGUEIRA FILTRO AR 63,60 63,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 ADESIVO SILICONE JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO ABRAÇADEIRAS ÓLEO PARA MOTOR TAMPA CABOS VELAS SONDA LAMBA VELA IGNIÇÃO MANGUEIRA FILTRO AR 928,25
03/02/2020 LIQUIDAÇÃO NT 20971 928,25
13/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 928,25
TOTAL 928,25 928,25 928,25
SALDO A PAGAR 0,00