| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 25836 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS MES 12/2020 | 167,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS MES 12/2020 | 167,60 | ||
| 14/12/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS MES 12/2020 | 167,60 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25836/2020 BRASIL TELECOM S/A - 54520 | 167,60 | ||
| TOTAL | 167,60 | 167,60 | 167,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||