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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2595 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BASE ACRÍLICA SEMI BRILHO 110,00 330,00
1.00 ROLO DE LÃ 39,50 39,50
1.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTA 7,50 7,50
1.00 TRINCHA 11,00 11,00
8.00 LIXA MASSA 1,20 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 BASE ACRÍLICA SEMI BRILHO ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ ANTI GOTA TRINCHA LIXA MASSA 397,60
03/02/2020 LIQUIDAÇÃO NT 8.727 397,60
17/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 397,60
TOTAL 397,60 397,60 397,60
SALDO A PAGAR 0,00