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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2596 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACRÍLICO SEMI BRILHO 95,00 190,00
2.00 FUNDO BRANCO FOSCO 85,00 170,00
1.00 BASE TEXTURA ACRÍLICA 129,75 129,75
2.00 TRINCHA 3,00 6,00
4.00 ROLO 09CM 8,00 32,00
1.00 ROLO TEXTE 23CM 15,70 15,70
2.00 GARFO GAIOLA SEM ROSCA 7,00 14,00
2.00 TRINCHA 11,00 22,00
2.00 TRINCHA 1/2 6,00 12,00
2.00 ROLO LÃ ANTI GOTA 18,00 36,00
2.00 ROLO LÃ ANTI GOTA 15CM 16,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 ACRÍLICO SEMI BRILHO FUNDO BRANCO FOSCO BASE TEXTURA ACRÍLICA TRINCHA ROLO 09CM ROLO TEXTE 23CM GARFO GAIOLA SEM ROSCA TRINCHA TRINCHA 1/2 ROLO LÃ ANTI GOTA ROLO LÃ ANTI GOTA 15CM 659,45
03/02/2020 LIQUIDAÇÃO NT 8.725 659,45
13/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 659,45
TOTAL 659,45 659,45 659,45
SALDO A PAGAR 0,00