Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25962 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
90,00 |
180,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO |
148,00 |
296,00 |
1.00 |
PIVO SUSPENSAO |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2020 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PIVO SUSPENSAO |
551,00 |
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15/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7063 |
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551,00 |
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21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25962/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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551,00 |
TOTAL |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.