Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25992 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DETERGENTE 1LT |
3,75 |
11,25 |
4.00 |
CERA BRILHO |
9,99 |
39,96 |
6.00 |
BALDE 10LT |
9,99 |
59,94 |
7.00 |
AGUA SANITARIA |
6,49 |
45,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2020 |
DETERGENTE 1LT CERA BRILHO BALDE 10LT AGUA SANITARIA |
156,58 |
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16/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4708 |
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156,58 |
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21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25992/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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156,58 |
TOTAL |
156,58 |
156,58 |
156,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.