| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26498 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 2.431,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 2.431,64 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 | 2.431,64 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 26498/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12 | 2.431,64 | ||
| TOTAL | 2.431,64 | 2.431,64 | 2.431,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||