| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26575 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 3.139,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 3.139,73 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 | 3.139,73 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 26575/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12 | 3.139,73 | ||
| TOTAL | 3.139,73 | 3.139,73 | 3.139,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||