Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2666 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA COM LUBRIFICANTES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
19,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
DESPESA COM LUBRIFICANTES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
19,92 |
|
|
04/02/2020 |
DESPESA COM LUBRIFICANTES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
19,92 |
|
07/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2020
LUIZ GUGLIELMIN - 4909 |
|
|
19,92 |
TOTAL |
19,92 |
19,92 |
19,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.