Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26717 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
RODO 40CM C/ CABO |
9,99 |
29,97 |
3.00 |
CERA |
9,99 |
29,97 |
5.00 |
BALDE 15L |
6,00 |
30,00 |
5.00 |
PANO MAGICO DUPLA FACE |
28,50 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2020 |
RODO 40CM C/ CABO CERA BALDE 15L PANO MAGICO DUPLA FACE |
232,44 |
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22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4713 |
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232,44 |
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28/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26717/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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232,44 |
TOTAL |
232,44 |
232,44 |
232,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.