Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2682 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
30,00 |
30,00 |
4.00 |
F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 |
35,99 |
143,96 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL |
85,90 |
85,90 |
2.00 |
ADITIVO DE RADIADOR |
55,90 |
111,80 |
1.00 |
ADITIVIO 500ML |
35,90 |
35,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
FILTRO DE ÓLEO F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 FILTRO DE AR ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL ADITIVO DE RADIADOR ADITIVIO 500ML |
452,56 |
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04/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.484 |
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452,56 |
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13/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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452,56 |
TOTAL |
452,56 |
452,56 |
452,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.