Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TATUÍ-SP-DIA 03.01.2020 TRAZER AMBULÂNCIA PARA SAMU CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2020 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TATUÍ-SP-DIA 03.01.2020 TRAZER AMBULÂNCIA PARA SAMU CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 |
55,00 |
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15/01/2020 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TATUÍ-SP-DIA 03.01.2020 TRAZER AMBULÂNCIA PARA SAMU CFE TERMO DE DOAÇÃO No 01282/2019 |
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55,00 |
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17/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2020
EDERSON TSCHIDEL - 90463 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.