Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRANPORTE DE PASCINETES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRANPORTE DE PASCINETES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
100,00 |
|
|
05/02/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA POR LEA ELIZABETH TOMSCHKE. |
|
100,00 |
|
12/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2020
VALDEMIR DE AVILA - 84175 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.