Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF COMPROVANTES EM ANEXOS, |
0,00 |
195,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2020 |
DESPESAS DE VIAGENS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF COMPROVANTES EM ANEXOS, |
195,49 |
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06/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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195,49 |
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13/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2020
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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195,49 |
TOTAL |
195,49 |
195,49 |
195,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.