Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRINCHA MÉDIA |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
FITA CREPE |
13,50 |
13,50 |
1.00 |
ROLO DE LÃ |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 3,6L |
100,00 |
100,00 |
2.00 |
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18LT |
475,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
TRINCHA MÉDIA FITA CREPE ROLO DE LÃ TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 3,6L TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18LT |
1.094,50 |
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11/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.094,50 |
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19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2020
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.094,50 |
TOTAL |
1.094,50 |
1.094,50 |
1.094,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.