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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174 Data de lançamento: 11/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 TINTA SPRAY PRETA FOSCA 15,50 186,03
12.00 TINTA SPAY PRETA BRILHANTE 15,50 186,03
10.00 CONEXÃO METAL 8MM 14,25 142,47
10.00 CONEXÃO METAL 10MM 21,66 216,60
10.00 CONEXÃO METAL 6MM 11,94 119,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2020 TINTA SPRAY PRETA FOSCA TINTA SPAY PRETA BRILHANTE CONEXÃO METAL 8MM CONEXÃO METAL 10MM CONEXÃO METAL 6MM 850,53
11/02/2020 PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. 850,53
18/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2020 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 850,53
TOTAL 850,53 850,53 850,53
SALDO A PAGAR 0,00