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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 3457 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECARGA TINTA PRETA HP 624 (1X); RECARGA TINTA COLORIDA HP 624 (2X); RECARGA TINTA PRETA HP 122 (1X); RECARGA TINTA COLORIDA HP 122 (1X); 80ML RECARGA TINTA PRETA, MAGENTA, YELLOW, CYAN BULK INK HP; RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUMG ML2850 (1X). 347,00 347,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 RECARGA TINTA PRETA HP 624 (1X); RECARGA TINTA COLORIDA HP 624 (2X); RECARGA TINTA PRETA HP 122 (1X); RECARGA TINTA COLORIDA HP 122 (1X); 80ML RECARGA TINTA PRETA, MAGENTA, YELLOW, CYAN BULK INK HP; RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUMG ML2850 (1X). 347,00
17/02/2020 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 347,00
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2020 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 347,00
TOTAL 347,00 347,00 347,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.