Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR |
55,90 |
111,80 |
1.00 |
LIMPA RADIADOR |
52,90 |
52,90 |
1.00 |
AUTO AIR SPRAY |
88,90 |
88,90 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
ADITIVO PARA RADIADOR LIMPA RADIADOR AUTO AIR SPRAY FILTRO DE COMBUSTÍVEL HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
301,60 |
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18/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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301,60 |
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05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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301,60 |
TOTAL |
301,60 |
301,60 |
301,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.