| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020 | 420,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020 | 420,62 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2020 | 420,62 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Empenho 4013/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179470 | 420,62 | ||
| TOTAL | 420,62 | 420,62 | 420,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||