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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 17/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARTICULAÇÃO L/E 110,00 110,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 139,00 139,00
3.00 PARAFUSO 12MM 8,30 24,90
2.00 ABRAÇADEIRA 10,00 20,00
1.00 DESENGRIPANTE 10,00 10,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 12,00 24,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 180,00 360,00
2.00 BUCHA BANDEJA TRASEIRA, PARTE DIANTEIRA 49,90 99,80
5.00 CINTA PLÁSTICA 1,50 7,50
2.00 COXIM AMORTECEDOR 295,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2020 ARTICULAÇÃO L/E TERMINAL DE DIREÇÃO PARAFUSO 12MM ABRAÇADEIRA DESENGRIPANTE PARAFUSO COMPLETO 10MM BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA, PARTE DIANTEIRA CINTA PLÁSTICA COXIM AMORTECEDOR 1.385,20
17/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 4844 1.385,20
22/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 1.385,20
TOTAL 1.385,20 1.385,20 1.385,20
SALDO A PAGAR 0,00