Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4231 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRA |
222,80 |
222,80 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
44,89 |
89,78 |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
223,80 |
447,60 |
6.00 |
ÓLEO CAIXA CAMBIO |
73,39 |
440,34 |
1.00 |
COXIM MOTOR |
248,78 |
248,78 |
2.00 |
BIELETA DE ESTABILIZADOR |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO ÓLEO CAIXA CAMBIO COXIM MOTOR BIELETA DE ESTABILIZADOR |
1.559,30 |
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26/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.559,30 |
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06/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.559,30 |
TOTAL |
1.559,30 |
1.559,30 |
1.559,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.