Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI S. A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF POSTO DE SAÚDE CENTRO 1 553744-4911 EM ANEXO |
0,00 |
261,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF POSTO DE SAÚDE CENTRO 1 553744-4911 EM ANEXO |
261,70 |
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26/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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261,70 |
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05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2020
OI S. A. - 54520 |
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261,70 |
TOTAL |
261,70 |
261,70 |
261,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.