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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 26/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF.MÊS DE FEVERIRO DE 2020 TELEFONE 37441290, CONFORME FATURA EM ANEXO. 0,00 156,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2020 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF.MÊS DE FEVERIRO DE 2020 TELEFONE 37441290, CONFORME FATURA EM ANEXO. 156,79
26/02/2020 LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE 156,79
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2020 OI S. A. - 54520 156,79
TOTAL 156,79 156,79 156,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.