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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4529 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF CRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. 72,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF CRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. 72,82
28/02/2020 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 72,82
09/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2020 OI S. A. - 54520 72,82
TOTAL 72,82 72,82 72,82
SALDO A PAGAR 0,00