Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 51 / 2016 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2020 | 236,37 | 236,37 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/03/2020 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2020 | 236,37 | ||
05/03/2020 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:202084 | 236,37 | ||
11/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2020 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 | 236,37 | ||
TOTAL | 236,37 | 236,37 | 236,37 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |