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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4769 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,REF INTERNET 510402478, CONFORME FATURA EM ANEXO. 34,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,REF INTERNET 510402478, CONFORME FATURA EM ANEXO. 34,85
02/03/2020 MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO; 34,85
09/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2020 OI S. A. - 54520 34,85
TOTAL 34,85 34,85 34,85
SALDO A PAGAR 0,00