Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI S. A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4872 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TELEFONE 3744-2734 CONFORME FATURA EM ANEXO; |
0,00 |
72,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TELEFONE 3744-2734 CONFORME FATURA EM ANEXO; |
72,52 |
|
|
02/03/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
72,52 |
|
05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4872/2020
OI S. A. - 54520 |
|
|
72,52 |
TOTAL |
72,52 |
72,52 |
72,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.