| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE CALÇADO ENTORNO DA ESCOLA, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA COM MURO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | MANUTENÇÃO DE CALÇADO ENTORNO DA ESCOLA, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA COM MURO | 2.100,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 020 | 2.100,00 | ||
| 11/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2020 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||