Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5241 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
12 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Recarga de Extintores de Incêndio ABC 4kg. |
65,00 |
195,00 |
9.00 |
Recarga de Extintoresde Incêdio BC 4kg. |
40,00 |
360,00 |
4.00 |
Recarga de Extintor de Incêdio AP 10 lts. |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2020 |
Recarga de Extintores de Incêndio ABC 4kg. Recarga de Extintoresde Incêdio BC 4kg. Recarga de Extintor de Incêdio AP 10 lts. |
695,00 |
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16/03/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:1322 |
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695,00 |
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19/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2020
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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695,00 |
TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.