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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5256 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTAL DO SUL NO DIA 05.03.2020 ACOMPANHAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS REGIONAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTAL DO SUL NO DIA 05.03.2020 ACOMPANHAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS REGIONAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 40,00
06/03/2020 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTAL DO SUL NO DIA 05.03.2020 ACOMPANHAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS REGIONAIS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 40,00
11/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2020 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00