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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MDF 1500X2750MM 105,00 210,00
9.00 MDF 185X275X06MM 159,00 1.431,00
3.00 TAPA FURO 12MM 6,00 18,00
15.00 CANT LEVE 1"X1" 1,10 16,50
2.00 ABRAÇADEIRA 19MM, 3/4 1,50 3,00
3.00 CONEXÃO ENGATE RÁPIDO 1/4 6,00 18,00
2.00 ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 MDF 1500X2750MM MDF 185X275X06MM TAPA FURO 12MM CANT LEVE 1"X1" ABRAÇADEIRA 19MM, 3/4 CONEXÃO ENGATE RÁPIDO 1/4 ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4 1.756,50
09/03/2020 LIQUIDAÇÃO NT 8257 1.756,50
12/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2020 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 1.756,50
TOTAL 1.756,50 1.756,50 1.756,50
SALDO A PAGAR 0,00