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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5359 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MARÇO/2020 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MARÇO/2020 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,00
09/03/2020 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MARÇO/2020 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,00
11/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5359/2020 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00