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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 5431 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FIO FLEXÍVEL 4MM, PRETO 1,96 196,00
200.00 FIO FLEXÍVEL 4MM, AZUL 1,96 392,00
100.00 FIO FLEXÍVEL 4MM, VERMELHO 1,96 196,00
5.00 FITA ISOLANTE 5,50 27,50
100.00 FIO FLEXÍVEL 4MM, BRANCO 1,96 196,00
100.00 FIO FLEXÍVEL 4MM, AMARELO 1,96 196,00
7.00 ELETRODUTO CORRUGADO DN25 10,90 76,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 FIO FLEXÍVEL 4MM, PRETO FIO FLEXÍVEL 4MM, AZUL FIO FLEXÍVEL 4MM, VERMELHO FITA ISOLANTE FIO FLEXÍVEL 4MM, BRANCO FIO FLEXÍVEL 4MM, AMARELO ELETRODUTO CORRUGADO DN25 1.279,80
10/03/2020 LIQUIDAÇÃO NT 2385 1.279,80
19/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 1.279,80
TOTAL 1.279,80 1.279,80 1.279,80
SALDO A PAGAR 0,00