| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DE MARÇO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E,DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DE MARÇO NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E,DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,11 | ||
| 10/03/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E,DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,11 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2020 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 223,11 | ||
| TOTAL | 223,11 | 223,11 | 223,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||